Faktúra č. 20221024712022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221024712022
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 13.07.2022
- Celková hodnota: 120,10 €
- Identifikácia zmluvy: 11/2020/OPS-104
- Identifikácia objednávky: 4500048026
- Dátum zverejnenia: 04.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500048026 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Ing. Jozef Mrena | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |