Faktúra č. 20221015642022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221015642022
- Popis fakturovaného plnenia: letenky 17.-24.06.2022 Vienna/Lisbon a späť
- Dátum doručenia: 13.05.2022
- Celková hodnota: 760,00 €
- Identifikácia zmluvy: 08/2020/OPS-71
- Identifikácia objednávky: 4500047619
- Dátum zverejnenia: 04.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500047619 | Letenka/Viedeň/Funchal a späť17.-24.6.22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TUCAN, s. r. o. | 35697300 | 760 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |