Faktúra č. 20211040682021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211040682021
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál - KTVŠ
- Dátum doručenia: 15.11.2021
- Celková hodnota: 222,58 €
- Identifikácia zmluvy: 11/2020/OPS-104
- Identifikácia objednávky: 4500046009
- Dátum zverejnenia: 08.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500046009 | Kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 223 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |