Faktúra č. 20141030712014
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141030712014
- Popis fakturovaného plnenia: Servisná podpora WLC AIR 1.9.2014-31.8.2015
- Dátum doručenia: 19.08.2014
- Celková hodnota: 2 264,40 €
- Identifikácia zmluvy: 07/2006/9/OMS-82
- Identifikácia objednávky: 4500022933
- Dátum zverejnenia: 19.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500022933 | Servisná podpora od 1.9.2014-31.8.2015 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 2 264 € | 18.07.2014 | 26.07.2014 | Ing. Ružena Fraňová | kvestorka UMB | Objednávka |