Faktúra č. 20141020232014

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20141020232014
  • Popis fakturovaného plnenia: ton. náplne VEGA č. 1/0543/12 Babiaková
  • Dátum doručenia: 30.05.2014
  • Celková hodnota: 178,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 04/2011/OSM-76
  • Identifikácia objednávky: 4500022387
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022387 Tonerové náplne podľa prílohy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici JURIGA, spol. s r.o. 31344194 178 € 20.05.2014 31.05.2014 Ing. Ružena Fraňová kvestorka UMB Objednávka
Tlačiť