Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231046102023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 17,58 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | ||||
20231006432023 | Poštovné 2/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,90 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231005152023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,98 € | 24.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | ||||||
20221051132022 | Strava zamestnanci 12/2022 ŠD5 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 18,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
20231014792023 | Obedy pre účast.kolokvia - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 18,00 € | 16.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||||
4500050242 | Obedy pre účastníkov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 18,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
20231022272023 | Poštovné 6/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 18,00 € | 13.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231027212023 | Chemikálie podľa prílohy - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 18,00 € | 23.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||||
4500051133 | obal na tablet | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 18,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500051245 | Finančný spravodajca - ročník 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poradca podnikateľa, | 31592503 | 18,00 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500051256 | Finančný spravodajca za rok 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poradca podnikateľa, | 31592503 | 18,00 € | 11.10.2023 | 15.10.2023 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka | ||||
20231032222023 | príslušenstvo k VT-obal na tablet | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 18,00 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
20231034902023 | Finančný spravodajca - ročník 2023-2.predd | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poradca podnikateľa, | 31592503 | 18,00 € | 30.10.2023 | 01.11.2023 | doc. Ing. František Máliš, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
20231035512023 | Finančný spravodajca r.2023-dopl.-PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poradca podnikateľa, | 31592503 | 18,00 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
4500051938 | Prenájom nebytových priestorov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredná priemyselná škola | 00161802 | 18,00 € | 01.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
20231042842023 | Prenájom nebytových priestorov-UTV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredná priemyselná škola | 00161802 | 18,00 € | 23.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231009652023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 18,12 € | 13.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
20231000142023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 18,14 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
20231005752023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 18,16 € | 22.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
20221051852022 | zabezp. systém NB EF UMB nad rámec+1.Q 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Jablotron Slovakia, s. r. o. | 31645976 | 18,32 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |