Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231044012023 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 418,20 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
20231043352023 | Notebook 3 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 695,01 € | 05.12.2023 | 02.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20231043892023 | Strava zamestmamci 11/2023 ŠD2 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 288,00 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
20231044052023 | Kontajner-odvoz vyradeného majetku | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ICEKO, s. r. o. | 30226422 | 158,38 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20231043292023 | Kancelárske potreby a materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 474,90 € | 05.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | ||||||
20231044022023 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 417,90 € | 05.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||||
20231044032023 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 418,02 € | 05.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||||
20231046482023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TAURIS, a.s. | 160,20 € | 05.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||||
20231046512023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 99,69 € | 05.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
20231046602023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 65,29 € | 05.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
20231046612023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 102,42 € | 05.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
20231046622023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 135,57 € | 05.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
20231042582023 | Licencia ESET PROTECT na 1 rok do 4.12.2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AUTOCONT s. r. o. | 36396222 | 19 104,00 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20231042592023 | prenájom rohoží november 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 | 125,64 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20231042542023 | vydanie publikácie VEGA Švec | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 2 184,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231042572023 | Orange december 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,78 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231042632023 | mobilné telefóny 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,56 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231042692023 | Mobilné telefóny 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 134,04 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231042812023 | servis kopírovacích strojov 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 120,36 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231042892023 | Topico, 29/2023/OPS-60 november 23 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 304,29 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |