REVIS-SERVIS, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: REVIS-SERVIS, spol. s r.o.
  • IČO: 36657719
  • Adresa: Na Priehon 875/2A, 949 01 Nitra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1031

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231024952023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 260,40 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231024992023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 126,00 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025002023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 90,00 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025022023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 1 113,60 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025072023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 3 721,20 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231024562023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 90,00 € 05.10.2023 03.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024582023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 720,00 € 05.10.2023 03.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024732023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 865,80 € 09.10.2023 03.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024762023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 96,00 € 09.10.2023 04.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024772023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 18,00 € 09.10.2023 04.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024792023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 24,00 € 09.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20231024802023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 70,80 € 09.10.2023 03.11.2023 prof.MVDr.Slavomír Marcinčák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231024842023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 478,80 € 09.10.2023 03.11.2023 MVDr. Martina Galdíková, PhD. Vedúca grantu Faktúra
20231024972023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 189,60 € 10.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20231025052023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 1 504,80 € 10.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025062023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 154,80 € 10.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025162023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 3 050,52 € 11.10.2023 04.11.2023 doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. vedúca projektu Faktúra
20231025182023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 24,00 € 11.10.2023 04.11.2023 doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. vedúca projektu Faktúra
20231025662023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 164,40 € 17.10.2023 04.11.2023 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20231025702023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 578,14 € 17.10.2023 04.11.2023 Ing. Jozef Maligda riaditeľ ŠDaJ Faktúra