Faktúry
Počet záznamov: 4159
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211043932021 | Slovak Telekom-mobilný internet 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
20211043942021 | Paragraf-služby v oblasti miezd 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
20211043952021 | OTIS -servis výťahov 12/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211043962021 | NKS-triedený odpad 12/2021 TAH,Dr.4,Slanč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 448,80 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211043972021 | NKS-triedený odpad 12/2021 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 756,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211043982021 | OMV-phl, umytie auta 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 236,39 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211043992021 | Gasfix-oprava kotla TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 146,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044002021 | Gasfix-oprava kotla TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 106,40 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044012021 | Topoľčianske pekárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 4,71 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044022021 | Argematic-nájom kávovarov 12/2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044032021 | Mano-Gaz-odborné prehliadky plynových zaria | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANO-GAZ s.r.o. | 45245401 | 10 680,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044042021 | Corado Elek.-kontrola EPS,HSP 12/2021 Br.Há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044052021 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 297,24 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044062021 | Slovakia Online-monitoring médií 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 2020338397 | 330,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044072021 | Orange-mobilný internet 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 151,63 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044082021 | Diners Club-umytie auta 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 29,97 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044092021 | Obec Patince-správa budov 12/2021 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044102021 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 545,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044112021 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 535,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044122021 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 405,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044132021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2021 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 88,91 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044142021 | Messer-nájom plynových fliaš 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 62,50 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044152021 | A.BEZÁKOVÁ-dobropis k fa č. 47/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anastázia Bezáková - A+Z | 41472110 | 44,30 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044162021 | VÚB-platby cez terminál 12/2021 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 19,55 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044172021 | VÚB-platby cez terminál 12/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 28,25 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044182021 | VÚB-platby cez terminál 12/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,36 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044192021 | Wasco-pranie a čistenie 12/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 222,64 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044202021 | Wasco-pranie a čistenie 12/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 134,09 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044212021 | Wasco-pranie a čistenie 12/2021 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 131,34 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044222021 | Pixel Print-nást.kalendáre r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 286,80 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra |