Faktúry
Počet záznamov: 4159
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221028362022 | SPP-vyučt.plynu 9/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 208,71 € | 12.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028372022 | SPP-vyučt.plynu 9/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 407,16 € | 12.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028382022 | SPP-vyučt.plynu 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 074,20 € | 12.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028402022 | Maxim-školenie Kováčová + 3 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAXIM s.r.o. | 47529474 | 106,80 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028422022 | Cleanliness Certific.Center-Tureková+2 konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cleanliness Certification Center, | 36825069 | 900,00 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028472022 | WR-servis-pranie a čistenie 9/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 221,93 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028712022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 42,00 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028782022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 66,00 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028512022 | TECHFUN-edukačná sada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 250,20 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028602022 | ZVS-voda,stočné.zr.voda 9/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 468,17 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028952022 | Slovenská pošta-poštovné balík 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 47,00 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028492022 | MALÉ CENTRUM-nukup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 435,60 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028612022 | ZVS-voda,stočné.zr.voda 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 457,17 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028162022 | Společnosť pro plán.rodiny-Marková konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Společnost pro plánování rodiny | 17046173 | 62,00 € | 11.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028192022 | EKONOMICKÁ UNIV.-konf.popl. Adlerová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekonomická univerzita | 00399957 | 40,00 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028202022 | AKADÉMIA UMENÍ B.B.-Ballay konf. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI | 31094970 | 20,00 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028212022 | AKADÉMIA UMENÍ B.B.-Hudecová konf. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI | 31094970 | 20,00 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028172022 | Národné kariérne centrum-inzercia prop.štúd | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 492,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028222022 | SPU Nitra-leták - Možnosti štúdia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 518,40 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028232022 | AUTOCONT-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 192,00 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028242022 | ULTRA PRINT-brožúra o UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 440,00 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028592022 | NKS-triedený odpad 9/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432,00 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028622022 | OMV-phl,umytie auta 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 465,52 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028632022 | Union-poistenie ZSC 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 118,20 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221028962022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 53,59 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
20221029142022 | Ambrózová-pracovná zdravotná služba 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20221027832022 | INDÍCIA-konf.popl.Valovičová,Cápay | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 448,00 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
20221028012022 | FTVŠ, UK BA-konf.popl. Broďáni | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 40,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
20221027842022 | UMB B.B.-konf.popl. Valovičová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 50,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
20221027852022 | Wasco-pranie a čistenie talárov FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 255,20 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |