Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201022152020 | AB Chladenie-oprava chladiaceho boxu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 274,20 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022162020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2020 Hodžova,Kras | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 284,06 € | 14.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022172020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2020 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 426,63 € | 14.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022182020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2020 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 534,82 € | 14.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022192020 | ZVS-voda,stočné 6/2020 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 174,85 € | 14.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022202020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2020 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 623,11 € | 14.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022212020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2020 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 714,63 € | 14.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022222020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2020 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 698,42 € | 14.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201021462020 | SOPAS-spirometer Spirobank II | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Soňa Štofová SOPAS | 51270692 | 1 425,00 € | 14.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022112020 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 444,93 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022122020 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 51,38 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022592020 | SUPERDISKONT-hrable,rýľ,lopata,nožnice.... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SuperDiskont, s.r.o. | 27222357 | 412,06 € | 14.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
20201021962020 | SPP-vyučt.plynu 6/2020 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 537,24 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
20201021972020 | SPP-vyučt.plynu 6/2020 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 816,87 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
20201021982020 | SPP-vyučt.plynu 6/2020 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 545,73 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
20201021992020 | SPP-vyučt.plynu 6/2020 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 843,28 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
20201022002020 | SPP-vyučt.plynu 6/2020 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 901,03 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
20201021912020 | Bugárová-nájom 8/2020 Hanna Shvaba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bugárová Petra | 400,00 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | ||||||
20201021922020 | Jakabová-nájom 8/2020 Olena P.Kumeda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Dana Jakabová | 1035517857 | 400,00 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201021942020 | PAČ-pranie a čistenie 7/2020 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 186,64 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201021952020 | PAČ-pranie a čistenie 7/2020 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 304,20 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022012020 | UKF UJ-občerstvenie workshop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 149,12 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022282020 | ERPOS-vonkajšie úpravy areálu TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ERPOS, spol. s.r.o. | 31588506 | 46 788,03 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201021932020 | PAČ-pranie a čistenie 7/2020 FPV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 14,03 € | 13.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022382020 | LIPOVSKÝ & ŠEVČÍK-sprchový box | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIPOVSKÝ a ŠEVČÍK s.r.o. | 36555720 | 870,00 € | 13.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
20201022372020 | SOFOS-mobilný telefón Samsung, iPhone | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 3 179,88 € | 13.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
20201021852020 | ADDA-deratizácia priestorov ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDA spol. s r.o. | 31428886 | 144,00 € | 10.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201021872020 | NTS-teplo 6/2020 kanc.priestory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 195,87 € | 10.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201021882020 | NTS-teplo 6/2020 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 353,43 € | 10.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
20201021892020 | Perex-inzercia v denníku PRAVDA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PEREX, a.s. | 00685313 | 642,00 € | 10.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra |