Faktúry
Počet záznamov: 4159
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221038582022 | MALÉ CENTRUM-knihy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 310,89 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038592022 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 325,11 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038602022 | DV Audio-prenájom LED obrazovky Imatrikulač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DV AUDIO, s.r.o. | 45905959 | 2 160,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038612022 | Gogo Agency-divad.predstavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GOGO AGENCY s.r.o. | 47522399 | 1 280,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038632022 | Corado-ochrana objektov 11/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038652022 | Corado-ochrana objektov 11/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038662022 | TransData-poplatok za el.prolong.ext.funkci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TransData s.r.o. | 35741236 | 4 437,00 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038682022 | UPJŠ-prezentácia Univ.pastoračného centra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 700,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038742022 | VÚB-platby cez terminál 11/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 53,14 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038752022 | VÚB-platby cez terminál 11/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 17,26 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038762022 | VÚB-platby cez terminál 11/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 72,63 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038782022 | VÚB-platby cez terminál 11/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 4,64 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038792022 | VÚB-platby cez terminál 11/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 27,22 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038802022 | VÚB-platby cez terminál 11/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,93 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038832022 | Službyt-nájom 01/2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 213,64 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038852022 | Službyt-nájom 01/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 131,38 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038872022 | OSBD-nájom 1/2023 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 213,77 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038902022 | Správa bytov-nájom 12/2022 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038912022 | Správa bytov-nájom 12/2022 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038922022 | SVB-nájom 1/2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 125,00 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221039112022 | REPRE-stolový kalendár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 173,16 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221039132022 | REPRE-stolový kalendár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 207,63 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
20221037952022 | NTS-teplo 11/2022 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 589,11 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221037972022 | NTS-teplo 11/2022 kanc.priestory Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 618,40 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221037982022 | Avalon-štvrťročná kontrola EPS 11/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 204,00 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038002022 | Miele-oprava umývačky na lab.sklo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIELE S.R.O. | 35872161 | 475,39 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038042022 | Cofin-tlač publikácie Od arcitextu k pop.te | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cofin, a.s. | 31690378 | 253,00 € | 08.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038052022 | DMC-tlač publikácie monografia Sutto | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 129,00 € | 08.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038062022 | K-test-kalibrácia prístrojov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | K-TEST s.r.o. Ing.Dušan Kiseľ,CSc. | 31733671 | 2 200,32 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221038082022 | DMC-tlač publikácie projekt APVV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 429,00 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |