Faktúra č. 20191041692019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • IČO: 00157716
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191041692019
  • Popis fakturovaného plnenia: AIR kompresory-servis kompresora
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 202,80 €
  • Identifikácia zmluvy: Smernica VOaN č10/2019,čl.8,2a
  • Identifikácia objednávky: 4500049763
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500049763 Servis kompresora k prístroju HPLC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 AIR kompresory, s.r.o. 46474021 203 € 11.09.2019 16.09.2019 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
Tlačiť