Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500059729 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 205,90 € | 15.06.2023 | 24.06.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500059730 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 232,75 € | 15.06.2023 | 24.06.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500059731 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 44,97 € | 15.06.2023 | 24.06.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500059732 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 342,09 € | 15.06.2023 | 24.06.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500059733 | Tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 89,32 € | 15.06.2023 | 24.06.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20231013932023 | Službyt-nájom 7/2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231013952023 | MATES-molitanový podsedák | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN ŠKORČÁK - MATES | 44260911 | 226,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231013962023 | H&T company-oprava žalúzií TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | H and T company s.r.o. | 50101021 | 1 822,60 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
20231013972023 | Službyt-nájom 7/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231013982023 | OSBD-nájom 7/2023 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 165,82 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231013992023 | Správa bytov-nájom 5/2023 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014002023 | Správa bytov-nájom 5/2023 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014012023 | SVB-nájom 7/2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014022023 | Spojená škola-občerst.výjazdové kolégium | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 67,70 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014032023 | Spojená škola-občerst.štátne skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 241,61 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014042023 | Spojená škola-občerst.doktorand. skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 30,24 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014052023 | Škrobánek-prelitrovanie vozidla NR 323BX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 340,08 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231014062023 | LIPOVSKÝ & ŠEVČÍK-farby,sieťky,vod.silikón | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 809,36 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014082023 | Gapal Tour-prepravné služby Nitra-Oponice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GAPAL TOUR, s.r.o. | 47118059 | 140,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014092023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 276,60 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |