Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241024102024 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 96,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024112024 | RKC-ubytovanie študentov 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 080,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024132024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 228,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024162024 | KORAKO-čiastiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 794,64 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024172024 | Slovenská zoolog.spol.-Košša konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 90,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024182024 | Slovenská zoolog.spol.-Baláž konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 100,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024212024 | LABO-SK - laboratórna chémia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 4 377,32 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024222024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024302024 | Slovenská zoolog.spol.-Wittlinger konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 80,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024192024 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 572,65 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
20241024202024 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 285,23 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
4500062729 | Objemný odpad 200 307-Nábr.mládeže 89 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 256,22 € | 01.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500062714 | Colné služby - skladné pred preclením | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DHL Express (Slovakia)spol. s.r.o. | 31342876 | 26,40 € | 01.10.2024 | 07.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500062710 | rukavice Mercator Santex sterilné veľ6,0 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EPION s.r.o. | 51979772 | 244,46 € | 01.10.2024 | 07.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20241024122024 | Dr.Josef Raabe-tlač publikácie a elektr.kni | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 197,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
20241023912024 | UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ-Paprancová,kof.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita J.E.Purkyne | 44555601 | 200,00 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
20241023922024 | UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ-M.Czaková,kof.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita J.E.Purkyne | 44555601 | 200,00 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
4500062706 | Zabezpečenie občerstvenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 400,60 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500062707 | Zabezpečenie ubytovania | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 1 400,00 € | 30.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20241023952024 | ACREA-predĺženie licencie Maintenance 12m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 720,00 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |