Bratislavská vodárenská spoločnosť


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 806

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191011952019 voda z povrch.odtoku za 10/19- Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 49,76 € 06.11.2019 28.11.2019 Faktúra
20191012562019 vodné,stočné 10.10.- 9.11.19 - Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 142,66 € 15.11.2019 07.12.2019 Faktúra
20191012572019 vodné,stočné,zráž.10.10.-9.11.19-Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 116,86 € 15.11.2019 07.12.2019 Faktúra
20191013662019 vodné,stočné 18.10.- 17.11.19 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 581,77 € 02.12.2019 24.12.2019 Faktúra
20191013992019 voda z povrch.odtoku za 11/19- Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 214,55 € 05.12.2019 28.12.2019 Faktúra
20191014002019 voda z povrch.odtoku za 11/19- Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 47,56 € 05.12.2019 28.12.2019 Faktúra
20191014922019 vodné,stočné 10.11.- 9.12.19 - Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 142,66 € 16.12.2019 03.01.2020 Faktúra
20191014932019 vodné,stočné,zráž.10.11.-9.12.19-Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 116,86 € 16.12.2019 03.01.2020 Faktúra
20191015392019 vodné,stočné 18.11.- 17.12.19 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 452,48 € 30.12.2019 22.01.2020 Faktúra
20171013392017 voda z povrch.odtoku za 12/17 - Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 50,87 € 08.01.2018 02.02.2018 Faktúra
20171013402017 voda z povrch.odtoku za 12/17 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 230,03 € 08.01.2018 02.02.2018 Faktúra
20171013672017 vodné,stočné 21.11.- 31.12.17 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 679,85 € 18.01.2018 10.02.2018 Faktúra
20171013682017 vyúčtov.vodné,stočné 2017- Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 57,95 € 22.01.2018 10.02.2018 Faktúra
20171013692017 vyúčtov.vodné,stočné,zrážky 2017- Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 112,43 € 22.01.2018 10.02.2018 Faktúra
20181000822018 vodné,stočné 1.1.-17.1.2018 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 216,22 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
20181000832018 voda z povrch.odtoku za 1/18- Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 224,50 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
20181000842018 voda z povrch.odtoku za 1/18- Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 49,76 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
20181001082018 vodné,stočné 1.1.-10.2.18 - Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 80,24 € 19.02.2018 10.03.2018 Faktúra
20181001092018 vodné,stočné 1.1.-10.2.18 - Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 138,02 € 19.02.2018 10.03.2018 Faktúra
20181001462018 vodné,stočné 18.1.-17.2.18 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 550,57 € 02.03.2018 24.03.2018 Faktúra