Faktúry
Počet záznamov: 906
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231006342023 | 200100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sinka Róbert | 12260731 | 300,00 € | 08.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006372023 | 101092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Péter Rajkovics | 46437398 | 300,00 € | 06.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006362023 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 18 029,42 € | 06.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006512023 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 150,00 € | 04.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006462023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 118,50 € | 04.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006452023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 285,66 € | 04.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006402023 | 100944 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gejza Bagita | 11712694 | 330,00 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006252023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 514,00 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
20231006242023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 121,62 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
20231006262023 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 02.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006412023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006302023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006292023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
20231006282023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006382023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 7 869,30 € | 30.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006552023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 452,57 € | 30.09.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006272023 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 29.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006222023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 29.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006232023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 518,33 € | 28.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006202023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 220,00 € | 28.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006212023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 530,00 € | 27.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006172023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 271,15 € | 27.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006152023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 255,00 € | 27.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006192023 | 101091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 1 484,40 € | 26.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006162023 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 7 000,00 € | 26.09.2023 | 17.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006112023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006062023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 723,76 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006042023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 495,00 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006032023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 140,00 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006022023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 427,50 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |