Objednávka č. 4500029255

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500029255
  • Popis objednaného plnenia: elektrina-fakulty,RTU, Hollého
  • Dátum vyhotovenia: 01.07.2025
  • Celková hodnota: 94 010,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251010382025 elektrika 07/25,Hollého 8 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 40 € 04.07.2025 06.08.2025 Faktúra
20251010392025 ele.Botanicka 07/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 10 € 04.07.2025 06.08.2025 Faktúra
20251011352025 dobropis 1-6/25 el.en.byt Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 129 € 17.07.2025 26.08.2025 Faktúra
20251012452025 elektrika 08/25,Hollého 8 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 40 € 07.08.2025 30.08.2025 Faktúra
20251012572025 elektrika Paulínska Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 504 € 11.08.2025 04.09.2025 Faktúra
20251012622025 elektrika 07/2025 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 888 € 12.08.2025 04.09.2025 Faktúra
20251012632025 elektrika 07/2025 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 316 € 12.08.2025 04.09.2025 Faktúra
20251012662025 elektrika 07/25,Hollého 8 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 041 € 12.08.2025 04.09.2025 Faktúra
20251012512025 ele.Botanicka 08/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 10 € 07.08.2025 30.08.2025 Faktúra
20251012642025 elektrika 07/2025 RTU+GTH Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 5 688 € 12.08.2025 04.09.2025 Faktúra
20251012652025 elektrika 07/2025 PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 458 € 12.08.2025 04.09.2025 Faktúra
20251013532025 elektrika 09/25,Hollého 8 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 40 € 03.09.2025 25.09.2025 Faktúra
20251013522025 ele.Botanicka 09/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 10 € 03.09.2025 25.09.2025 Faktúra
20251012672025 elektrika 07/2025 ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 906 € 12.08.2025 17.09.2025 Faktúra
20251014072025 elektrika Paulínska 8/2025 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 577 € 10.09.2025 14.10.2025 Faktúra
20251014292025 elektrika 08/2025 RTU+GTH Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 4 546 € 11.09.2025 14.10.2025 Faktúra
20251014302025 elektrika 08/2025 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 188 € 11.09.2025 14.10.2025 Faktúra
20251014312025 elektrika 08/25,Hollého 8 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 942 € 11.09.2025 14.10.2025 Faktúra
20251014322025 elektrika 08/2025 PdF+GTH Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 294 € 11.09.2025 14.10.2025 Faktúra
20251014332025 elektrika 08/2025 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 737 € 11.09.2025 14.10.2025 Faktúra
20251014342025 elektrika 08/2025 ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 832 € 11.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251016102025 elektrika 10/25,Hollého 8 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 40 € 09.10.2025 05.11.2025 Faktúra
20251016142025 ele. 9/25 Paulínska Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 701 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
20251016252025 elektrika 09/25,Hollého 8 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 085 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
20251016272025 elektrika 09/2025 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 008 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
20251016292025 elektrika 09/2025 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 490 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
20251016092025 ele.Botanicka 10/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 10 € 09.10.2025 07.11.2025 Faktúra
20251016262025 elektrika 09/2025 PdF+GTH Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 623 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
20251016282025 elektrika 09/2025 RTU+GTH Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 5 609 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
20251016302025 elektrika 09/2025 ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 2 120 € 13.10.2025 18.11.2025 Faktúra
20251018132025 elektrika 11/25,Hollého 8 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 40 € 05.11.2025 27.11.2025 Faktúra
20251018112025 elektrika 11/25,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 10 € 05.11.2025 28.11.2025 Faktúra
20251018602025 ele.10/25 Paulínska Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 166 € 11.11.2025 29.11.2025 Faktúra
20251018762025 elektrika 10/2025 RTU+GTH Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 6 873 € 12.11.2025 05.12.2025 Faktúra
20251018772025 elektrika 10/2025 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 731 € 12.11.2025 05.12.2025 Faktúra
20251018782025 elektrika 10/2025 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 082 € 12.11.2025 05.12.2025 Faktúra
20251018792025 elektrika 10/25,Hollého 8 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 391 € 12.11.2025 05.12.2025 Faktúra
20251018812025 elektrika 10/2025 PdF+GTH Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 2 269 € 12.11.2025 05.12.2025 Faktúra
Tlačiť