Objednávka č. 4500028732

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500028732
  • Popis objednaného plnenia: PODNÁJOM 1-12/2025
  • Dátum vyhotovenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 72 742,20 €
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251000542025 Podnájom PKaLD 01/2025 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 5 016 € 27.01.2025 18.02.2025 Faktúra
20251001032025 PLYN 1/25 pav. KaLD vo FNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 423 € 05.02.2025 01.03.2025 Faktúra
20251001642025 ELEKTRICKÁ ENERGIA 1/2025 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 440 € 10.02.2025 06.03.2025 Faktúra
20251001982025 podnájom pav.KaLD FNTT 02/2025 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 5 016 € 20.02.2025 19.03.2025 Faktúra
20251002462025 plyn 2/2025 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 423 € 28.02.2025 25.03.2025 Faktúra
20251003902025 ELEKTRICKÁ ENERGIA 2/2025pKaLD FNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 303 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
20251003892025 PODNÁJOM 3/2025 pKaLDvoFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 5 016 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
20251005032025 ELEKTRICKÁ ENERGIA 3/2025pKaLD FNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 318 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251005042025 PLYN 3/2025 pav. KaLD vo FNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 423 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251005662025 PODNÁJOM 4/2025 pav. KaLDvoFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 5 016 € 23.04.2025 17.05.2025 Faktúra
20251006132025 plyn 4/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 423 € 05.05.2025 27.05.2025 Faktúra
20251006762025 ELEKTRICKÁ ENERGIA 4/25 pav. KaLDvo FNTTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 299 € 12.05.2025 05.06.2025 Faktúra
20251007212025 PODNÁJOM 5/2025 pav. KaLDvoFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 5 016 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
20251008982025 ELEKTRICKÁ ENERGIA 5/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 290 € 16.06.2025 05.07.2025 Faktúra
20251007882025 PLYN 5/2025 pav. KaLDvoFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 423 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
20251009442025 PODNÁJOM 7/2025 pKaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 5 016 € 25.06.2025 18.07.2025 Faktúra
20251009682025 PLYN 6/2025 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 423 € 30.06.2025 24.07.2025 Faktúra
Tlačiť