Objednávka č. 4500028264

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500028264
  • Popis objednaného plnenia: prenájom plavárne a telocvične
  • Dátum vyhotovenia: 23.09.2024
  • Celková hodnota: 6 500,00 €
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241017092024 prenáj.plav.telocv.10/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 610 € 05.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241020482024 prenáj.plav.telocv.11/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 610 € 10.12.2024 04.01.2025 Faktúra
20241022732024 prenáj.plav.telocv.12/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 458 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20251001832025 prenáj.plav.telocv.01/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 458 € 19.02.2025 20.03.2025 Faktúra
20251003122025 prenáj.plav.telocv.02/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 610 € 10.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251004842025 prenáj.plav.telocv.03/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 610 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251006652025 prenáj.plav.,telocv.04/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 710 € 09.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251008122025 prenáj.plav.telocv.05/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 558 € 05.06.2025 03.07.2025 Faktúra
20251010172025 prenáj.plav.telocv.06/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 610 € 04.07.2025 05.08.2025 Faktúra
Tlačiť