Objednávka č. 4500028221
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500028221
- Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov TU
- Dátum vyhotovenia: 01.09.2024
- Celková hodnota: 6 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 15.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241015752024 | 09/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 588 € | 03.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
20241017972024 | 10/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 588 € | 06.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
20241021112024 | 12/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 600 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
20241020272024 | *0308*11/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 600 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
20251001822025 | 01/2025ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 750 € | 04.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
20251003012025 | 02/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 735 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251004472025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 720 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
20251006802025 | 04/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 705 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |