Objednávka č. 4500028221

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: SOŠ elektrotechnická
  • IČO: 17055385
  • Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500028221
  • Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov TU
  • Dátum vyhotovenia: 01.09.2024
  • Celková hodnota: 6 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241015752024 09/2024 ubyt. študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 588 € 03.10.2024 05.11.2024 Faktúra
20241017972024 10/2024 ubyt. študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 588 € 06.11.2024 04.12.2024 Faktúra
20241021112024 12/2024 ubyt. študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 600 € 11.12.2024 04.01.2025 Faktúra
20241020272024 *0308*11/2024 ubyt. študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 600 € 29.11.2024 28.12.2024 Faktúra
20251001822025 01/2025ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 750 € 04.02.2025 14.03.2025 Faktúra
20251003012025 02/2025 ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 735 € 03.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251004472025 03/2025 ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 720 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251006802025 04/2025 ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 705 € 29.04.2025 29.05.2025 Faktúra
Tlačiť