Objednávka č. 4500027391

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500027391
  • Popis objednaného plnenia: inštalačný materiál a sanita,
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2024
  • Celková hodnota: 1 800,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241001072024 inštalačný materiál 01/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 136 € 01.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241002842024 inštalačný materiál 02/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 181 € 04.03.2024 26.03.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241004682024 inštalačný materiál 04/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 74 € 08.05.2024 30.05.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20241008612024 inštalačný materiál 05/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 100 € 04.06.2024 29.06.2024 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20241010032024 inštalačný materiál ŠD za 06/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 97 € 02.07.2027 31.07.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomnícka fakulty Faktúra
20241011842024 inštalačný materiál ŠD za 07/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 59 € 02.08.2024 03.09.2024 Faktúra
20241012812024 inštalačný materiál ŠD za 08/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 770 € 30.08.2024 21.09.2024 Faktúra
20241014582024 inštalačný materiál ŠD za 09/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 330 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
Tlačiť