Objednávka č. 4500027373

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500027373
  • Popis objednaného plnenia: Podpora a údržba systému IDM
  • Dátum vyhotovenia: 11.01.2024
  • Celková hodnota: 11 520,00 €
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241002202024 podpora a údržba systému IDM Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840 € 27.02.2024 19.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002402024 podpora,údržba IDM 02/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840 € 01.03.2024 27.03.2024 Ing. Adriána Potocká ved. učtárne Faktúra
20241004172024 podpora,údržba IDM 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840 € 02.04.2024 27.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241006452024 podpora,údržba IDM 04/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840 € 07.05.2024 30.05.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20241007982024 podpora,údržba IDM 05/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840 € 04.06.2024 25.06.2024 Faktúra
20241009842024 podpora,údržba IDM 06/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840 € 02.07.2024 27.07.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241011522024 podpora,údržba IDM 07/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840 € 01.08.2024 31.08.2024 Ing. Stanislav Jalakša riaditeľ ŠD a J Faktúra
20241012962024 podpora,údržba IDM 08/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840 € 04.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241014822024 podpora,údržba IDM 09/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840 € 02.10.2024 29.10.2024 Faktúra
Tlačiť