Objednávka č. 4500027365

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500027365
  • Popis objednaného plnenia: Služobné mobilné telefóny 1-12/2024
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
  • Celková hodnota: 7 080,00 €
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241000862024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 583 € 05.02.2024 24.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241003052024 Služobné mobilné telefóny 2/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 581 € 08.03.2024 03.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004322024 Služobné mob tel 04/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 581 € 04.04.2024 25.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241006832024 Služobné mobilné telefóny 4/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 368 € 02.05.2024 06.06.2024 Koreň Pavel referent EO Faktúra
20241007932024 Služobné mobilné tel 5/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 370 € 03.06.2024 27.06.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241010222024 Služobné MT 06/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 369 € 08.07.2024 07.08.2024 Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA kvestor UMB Faktúra
20241011612024 Služobné mobilné telefóny 7/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 410 € 05.08.2024 27.08.2024 Ing. Zuzana Kukučková účtovníčka ŠJ Faktúra
20241013702024 LLF_1370_0002 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 368 € 11.09.2024 16.10.2024 Faktúra
20241014672024 LLF1467_08 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 382 € 03.10.2024 26.10.2024 Faktúra
Tlačiť