Objednávka č. 4500027347

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500027347
  • Popis objednaného plnenia: telek.služby-prip. PFa TYPi na PCO MV SR
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
  • Celková hodnota: 498,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241001222024 tel. služby 01/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241001212024 tel. služby 01/24 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241002962024 tel. služby 02/24 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 07.03.2024 28.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002952024 tel. služby PF 02/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 07.03.2024 28.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004812024 tel. služby 03/24 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 10.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004822024 tel. služby PF 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 09.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241006532024 tel. služby PF 04/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 09.05.2024 30.05.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20241006542024 tel. služby 04/24 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 09.05.2024 30.05.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20241008252024 tel. služby 05/24 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 06.06.2024 29.06.2024 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20241008262024 tel. služby PF 05/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 06.06.2024 29.06.2024 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20241010692024 tel. služby PF 06/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 09.07.2024 07.08.2024 Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA kvestor UMB Faktúra
20241010702024 telef.služby TYPI 06/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 09.07.2024 07.08.2024 Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA kvestor UMB Faktúra
20241012032024 tel. služby PF 07/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.08.2024 31.08.2024 Ing. Stanislav Jalakša riaditeľ ŠD a J Faktúra
20241012042024 telef.služby TYPI 07/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.08.2024 31.08.2024 Ing. Stanislav Jalakša riaditeľ ŠD a J Faktúra
20241013212024 telef.služby TYPI 08/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241013222024 tel. služby PF 08/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 06.09.2024 01.10.2024 Faktúra
20241015302024 telef.služby TYPI 09/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241015292024 tel. služby PF 09/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.10.2024 31.10.2024 Faktúra
Tlačiť