Objednávka č. 4500027317

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Soňa Halánová
  • Funkcia: tajomníčka PF
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500027317
  • Popis objednaného plnenia: mobilné telefóny
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 1 800,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241000902024 mobilné telefóny paušál od 1.1.-31.1.2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 05.02.2024 23.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241003812024 mobilné telefóny paušál od 1.2-29.2.24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 04.03.2024 10.04.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20241005232024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 04.04.2024 03.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241006512024 Mobil.telefóny 04/2024-Orange. Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 06.05.2024 30.05.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20241008792024 Mobilné telefóny 05/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 149 € 04.06.2024 05.07.2024 PhDr. Straková Martina prokvestorka Faktúra
20241010402024 Mobilné telefóny 06/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 08.07.2024 07.08.2024 Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA kvestor UMB Faktúra
20241011602024 Telefónne popl.za 07/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 05.08.2024 23.08.2024 Iveta Mališová pracovník VTU Faktúra
20241012952024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 04.09.2024 05.10.2024 Faktúra
20241015132024 Mobilné telefóny 1.9.-30.9.2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 03.10.2024 26.10.2024 Faktúra
20241016912024 Pitná voda a plastové poháre Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 04.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20241020432024 Mobilné telefóny 1.11.-30.11.2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 03.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241022782024 Mobilné telefóny 1.12. -31.12.2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148 € 31.12.2024 30.01.2025 Faktúra
Tlačiť