Objednávka č. 4500026048

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500026048
  • Popis objednaného plnenia: Satelit Štandard
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 326,40 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221024032022 digitálna TV za 01/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 22.12.2022 08.02.2023 Faktúra
20221024022022 digitálna TV za 01/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 22.12.2022 08.02.2023 Faktúra
20231000862023 digitálna TV za 02/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
20231001012023 digitálna TV za 02/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
20231002402023 digitálna TV za 03/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.02.2023 17.03.2023 Faktúra
20231002412023 digitálna TV za 03/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.02.2023 17.03.2023 Faktúra
20231004352023 digitálna TV za 04/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.03.2023 14.04.2023 Faktúra
20231004362023 digitálna TV za 04/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.03.2023 14.04.2023 Faktúra
20231006412023 digitálna TV za 05/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.04.2023 18.05.2023 Faktúra
20231006422023 digitálna TV za 05/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.04.2023 18.05.2023 Faktúra
20231008902023 digitálna TV za 06/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.05.2023 22.06.2023 Faktúra
20231008892023 digitálna TV za 06/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.05.2023 22.06.2023 Faktúra
20231011472023 digitálna TV za 07/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20231011482023 digitálna TV za 07/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20231014322023 digitálna TV za 08/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 23.07.2023 08.09.2023 Faktúra
20231014332023 digitálna TV za 08/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 23.07.2023 08.09.2023 Faktúra
20231014792023 digitálna TV za 09/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 05.09.2023 23.09.2023 Faktúra
20231014802023 digitálna TV za 09/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 05.09.2023 23.09.2023 Faktúra
20231016282023 digitálna TV za 10/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 25.09.2023 17.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231016302023 digitálna TV za 10/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 25.09.2023 17.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231021502023 digitálna TV za 12/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.11.2023 16.12.2023 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20231021512023 digitálna TV za 12/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DIGI Slovakia,s.r.o. 35701722 14 € 24.11.2023 16.12.2023 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
Tlačiť