Objednávka č. 4500025590

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500025590
  • Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov TU
  • Dátum vyhotovenia: 12.10.2022
  • Celková hodnota: 3 500,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221017272022 ubytovanie štud. 09/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 343 € 11.10.2022 09.11.2022 Faktúra
20221019332022 ubytovanie štud. 10/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 350 € 28.10.2022 06.12.2022 Faktúra
20221021602022 príspevok na študenta 11/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 350 € 01.12.2022 03.01.2023 Faktúra
20221022792022 príspevok na študenta 12/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 350 € 16.12.2022 06.01.2023 Faktúra
20231001352023 príspevok na študenta 01/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 490 € 03.02.2023 08.03.2023 Faktúra
20231003382023 ubytovanie štud. 02/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 490 € 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20231005762023 ubytovanie štud. 03/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 480 € 03.04.2023 10.05.2023 Faktúra
20231007812023 ubytovanie štud. 04/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 480 € 03.05.2023 07.06.2023 Faktúra
20231010432023 ubytovanie štud. 05/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 480 € 02.06.2023 13.07.2023 Faktúra
20231011872023 ubytovanie štud. 06/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 390 € 07.07.2023 03.08.2023 Faktúra
Tlačiť