Objednávka č. 4500024742

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500024742
  • Popis objednaného plnenia: Teplo a TÚV - PdF, PF
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2022
  • Celková hodnota: 69 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221001392022 teplo PF 01/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 494 € 03.02.2022 02.03.2022 Faktúra
20221001402022 teplo PDF 01/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 78 € 03.02.2022 05.03.2022 Faktúra
20221003132022 teplo 02/2022 PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 461 € 09.03.2022 31.03.2022 Faktúra
20221003122022 teplo 02/2022 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 393 € 09.03.2022 31.03.2022 Faktúra
20221004572022 teplo PF 3/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 388 € 05.04.2022 04.05.2022 Faktúra
20221004582022 teplo PdF 3/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 450 € 11.04.2022 06.05.2022 Faktúra
20221006552022 spotreb.tepla 04/22 PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 410 € 04.05.2022 25.05.2022 Faktúra
20221006542022 spotreb.tepla 04/22 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 379 € 04.05.2022 25.05.2022 Faktúra
20221008502022 spotr.tepla PdF 5/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 341 € 03.06.2022 24.06.2022 Faktúra
20221008482022 spotre.tepla PF 5/22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 342 € 03.06.2022 24.06.2022 Faktúra
20221011052022 spotreba tepla 06/22 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 358 € 06.07.2022 28.07.2022 Faktúra
20221011042022 teplo 6/22 PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 352 € 06.07.2022 28.07.2022 Faktúra
20221013062022 spotreba tepla 07/22 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 358 € 11.08.2022 01.09.2022 Faktúra
20221013052022 spotreba tepla 07/22 PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 350 € 11.08.2022 01.09.2022 Faktúra
20221014192022 spotreba tepla 08/22 PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 350 € 06.09.2022 29.09.2022 Faktúra
20221014182022 spotreba tepla 08/22 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 358 € 06.09.2022 06.10.2022 Faktúra
20221016192022 spotreba tepla 9/22,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 355 € 06.10.2022 01.11.2022 Faktúra
20221016182022 spotreba tepla 8/22,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 372 € 06.10.2022 01.11.2022 Faktúra
20221018602022 spotreba tepla 10/22 Pdf Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 346 € 07.11.2022 01.12.2022 Faktúra
20221018592022 spotreba tepla 10/22 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 400 € 07.11.2022 01.12.2022 Faktúra
20221020942022 teplo 11/2022 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 445 € 05.12.2022 30.12.2022 Faktúra
20221020302022 teplo 11/2022 PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 488 € 05.12.2022 30.12.2022 Faktúra
20221023612022 teplo 12/2022, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 627 € 10.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20221023622022 teplo 12/2022, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 543 € 10.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20231005962023 dobr.teplo rok 2022, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 1 520 € 13.04.2023 15.05.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231005972023 dobro.teplo rok 2022, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 1 003 € 13.04.2023 15.05.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
Tlačiť