Objednávka č. 4500024740

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500024740
  • Popis objednaného plnenia: elektrina - fakulty, RTU, Hollého
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2022
  • Celková hodnota: 295 200,01 €
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221001762022 elektrina 01/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 20 247 € 11.02.2022 05.03.2022 Faktúra
20221003142022 elektrina 02/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 18 637 € 09.03.2022 06.04.2022 Faktúra
20221005132022 elektr.3/2022,Hollého Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 1 890 € 11.04.2022 06.05.2022 Faktúra
20221005122022 elektr.3/2022,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 1 633 € 11.04.2022 06.05.2022 Faktúra
20221005112022 elektr.3/2022,FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 1 559 € 11.04.2022 06.05.2022 Faktúra
20221005102022 elektr.3/2022,Hornopotočná Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 11 139 € 11.04.2022 07.05.2022 Faktúra
20221005142022 elektr.3/2022,PDF,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 6 307 € 11.04.2022 07.05.2022 Faktúra
20221007152022 elektrina 04/22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 20 888 € 11.05.2022 03.06.2022 Faktúra
20221007312022 vyúčt.ele. 05/22 Hollého Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 5 € 13.05.2022 08.06.2022 Faktúra
20221007272022 vyúčtovanie ele.05/22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 1 271 € 13.05.2022 08.06.2022 Faktúra
20221007672022 vyúčt.ele.01-05/22Hollého Trnavská univerzita v Trnave 31825249 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 242 € 18.05.2022 09.06.2022 Faktúra
Tlačiť