Objednávka č. 4500024728

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500024728
  • Popis objednaného plnenia: stravné lístky na 01-12/2022 TF
  • Dátum vyhotovenia: 20.01.2022
  • Celková hodnota: 18 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221000072022 stravenky 012022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 079 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
20221001132022 stravenky 022022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 331 € 03.02.2022 26.02.2022 Faktúra
20221002602022 stravenky 032022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 484 € 03.03.2022 06.04.2022 Faktúra
20221006712022 stravné lístky máj 22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 489 € 05.05.2022 28.05.2022 Faktúra
20221008692022 stravné lístky jún 2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 327 € 06.06.2022 09.07.2022 Faktúra
20221011312022 stravné lístky júl 2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 490 € 11.07.2022 06.08.2022 Faktúra
20221012862022 stravné lístky august22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 805 € 08.08.2022 27.08.2022 Faktúra
20221014242022 stravné lístky september 22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 367 € 07.09.2022 06.10.2022 Faktúra
20221016062022 stravné lístky október 22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 890 € 05.10.2022 29.10.2022 Faktúra
20221018412022 upratovanie TF 10/2022 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 604 € 03.11.2022 03.12.2022 Faktúra
20221020892022 stravenky na 12/22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 238 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
Tlačiť