Objednávka č. 4500024710

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500024710
  • Popis objednaného plnenia: curkovinky
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2022
  • Celková hodnota: 3 600,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221002792022 cukrovinky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 439 € 04.03.2022 01.04.2022 Faktúra
20221004262022 cukrovinky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 135 € 31.03.2022 23.04.2022 Faktúra
20221004272022 cukrovinky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 79 € 31.03.2022 23.04.2022 Faktúra
20221005432022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 120 € 12.04.2022 12.05.2022 Faktúra
20221005932022 Cukrovinky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 400 € 22.04.2022 17.05.2022 Faktúra
20221006282022 cukrovinky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 86 € 02.05.2022 24.05.2022 Faktúra
20221007262022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 111 € 13.05.2022 04.06.2022 Faktúra
20221014982022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 212 € 16.09.2022 14.10.2022 Faktúra
20221015772022 cukrovinky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 227 € 29.09.2022 28.10.2022 Faktúra
20221017082022 cukrovinky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 236 € 13.10.2022 11.11.2022 Faktúra
20221018642022 cukrovinky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 191 € 07.11.2022 03.12.2022 Faktúra
20221020212022 Cukrovinky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 226 € 21.11.2022 17.12.2022 Faktúra
Tlačiť