Objednávka č. 4500021983

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500021983
  • Popis objednaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2020
  • Celková hodnota: 2 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201001462020 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 358 € 04.02.2020 21.02.2020 Faktúra
20201003632020 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 472 € 04.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20201007242020 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 260 € 25.05.2020 16.06.2020 Faktúra
20201009412020 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 237 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201011512020 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 328 € 06.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20201012972020 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 121 € 04.09.2020 25.09.2020 Faktúra
20201015242020 elektroinštal.materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 15 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
20201017562020 elektroinštal.materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 191 € 03.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20201020392020 elektroinštal.materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 251 € 02.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201023122020 elektroinštal.materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 16 € 22.12.2020 07.01.2021 Faktúra
Tlačiť