Objednávka č. 4500021977

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500021977
  • Popis objednaného plnenia: telefónne hovory - PF
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2020
  • Celková hodnota: 480,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201001832020 telef.poplatky,01/20, TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 06.02.2020 28.02.2020 Faktúra
20201001842020 telef.poplatky,1/20,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 06.02.2020 28.02.2020 Faktúra
20201003672020 telef.poplatky,2/19,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 09.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201004092020 telef.poplatky,02/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 09.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20201005782020 telef.poplatky,03/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 17.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201005672020 telef.poplatky,3/19,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 14.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201006512020 telef.poplatky,4/19,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 11.05.2020 30.05.2020 Faktúra
20201006522020 telef.poplatky,04/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 11.05.2020 30.05.2020 Faktúra
20201008482020 telef.poplatky,5/19,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 12.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20201008182020 telef.poplatky,05/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 10.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20201010082020 telef.poplatky,6/19,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 10.07.2020 30.07.2020 Faktúra
20201010092020 telef.poplatky,06/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 € 10.07.2020 30.07.2020 Faktúra
20201011532020 telef.poplatky,7/20,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 06.08.2020 26.08.2020 Faktúra
20201011522020 telef.poplatky,07/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 06.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20201011262020 dobr.k Fa 8264070644,06/20 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 € 03.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20201013502020 telef.poplatky,08/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 09.09.2020 29.09.2020 Faktúra
20201013512020 telef.poplatky,8/20,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 09.09.2020 29.09.2020 Faktúra
20201015892020 telef.poplatky,9/20,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201015902020 telef.poplatky,09/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20201018342020 telef.poplatky,10/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 09.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201018332020 telef.poplatky,10/20,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 09.11.2020 28.11.2020 Faktúra
20201021112020 telef.poplatky,11/20,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201021102020 telef.poplatky,11/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201023472020 telef.poplatky,12/20,TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
20201023482020 telef.poplatky,12/20,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
Tlačiť