Objednávka č. 4500020641

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500020641
  • Popis objednaného plnenia: inštalačný materiál+sanita, ktorý
  • Dátum vyhotovenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 2 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191008132019 inštalačný materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 148 € 03.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20191010102019 inštalačný materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 195 € 31.05.2019 20.06.2019 Faktúra
20191012302019 inštalačný materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 164 € 01.07.2019 01.08.2019 Faktúra
20191014542019 inštalačný materiál+sanita Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 155 € 01.08.2019 30.08.2019 Faktúra
20191016192019 inštalačný materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 58 € 03.09.2019 01.10.2019 Faktúra
20191018522019 inštalačný materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 258 € 02.10.2019 23.10.2019 Faktúra
20191021752019 inštalačný materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 155 € 05.11.2019 26.11.2019 Faktúra
20191024782019 inštalačný materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 261 € 03.12.2019 27.12.2019 Faktúra
20191027932019 inštalačný materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 119 € 07.01.2020 25.01.2020 Faktúra
Tlačiť