Objednávka č. 4500020542

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500020542
  • Popis objednaného plnenia: strava študenti FZaSP
  • Dátum vyhotovenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 600,60 €
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191006202019 stravovanie štud.03/19 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 104 € 03.04.2019 08.05.2019 Faktúra
20191004352019 stravovanie štud.02/19 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 55 € 08.03.2019 08.05.2019 Faktúra
20191008312019 stravovanie štud.04/19 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 42 € 06.05.2019 30.05.2019 Faktúra
20191010682019 stravovanie štud.05/19 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 36 € 04.06.2019 02.07.2019 Faktúra
20191012452019 stravovanie štud.06/19 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 35 € 02.07.2019 25.07.2019 Faktúra
20191014592019 stravovanie štud.07/19 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 1 € 05.08.2019 31.08.2019 Faktúra
20191018532019 stravovanie štud.09/19 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 43 € 02.10.2019 26.10.2019 Faktúra
20191022262019 stravovanie štud.10/19, FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 139 € 06.11.2019 06.12.2019 Faktúra
20191025032019 stravovanie štud.11/19, FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 434 € 03.12.2019 26.12.2019 Faktúra
20191027952019 strava štud.FZSP,12/19 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 125 € 07.01.2020 29.01.2020 Faktúra
Tlačiť