Objednávka č. 4500018913

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500018913
  • Popis objednaného plnenia: Dotácia na študentov (stravovanie)
  • Dátum vyhotovenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 300,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181004112018 stravovanie študentov,2/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 10 € 05.03.2018 31.03.2018 Faktúra
20181006232018 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 7 € 09.04.2018 01.05.2018 Faktúra
20181007952018 stravovanie štud.4/18 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 8 € 07.05.2018 30.05.2018 Faktúra
20181012102018 stravovanie štud.6/18 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 5 € 04.07.2018 28.07.2018 Faktúra
20181013922018 stravovanie štud.7/18 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 8 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
20181017352018 stravovanie štud.9/18 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 3 € 03.10.2018 26.10.2018 Faktúra
20181020102018 stravovanie štud.10/18 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 5 € 05.11.2018 24.11.2018 Faktúra
20181023342018 stravovanie štud.11/18 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 9 € 04.12.2018 26.12.2018 Faktúra
20181026362018 stravovanie štud.12/18 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 7 € 07.01.2019 29.01.2019 Faktúra
Tlačiť