Objednávka č. 4500015364

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500015364
  • Popis objednaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum vyhotovenia: 14.01.2016
  • Celková hodnota: 1 872,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20161002932016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 231 € 28.02.2016 30.03.2016 Faktúra
20161004912016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 97 € 31.03.2016 29.04.2016 Faktúra
20161006752016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 182 € 29.04.2016 24.05.2016 Faktúra
20161008862016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 111 € 30.05.2016 05.07.2016 Faktúra
20161010892016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 96 € 29.06.2016 28.07.2016 Faktúra
20161012592016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 60 € 29.07.2016 06.09.2016 Faktúra
20161014072016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 26 € 31.08.2016 01.10.2016 Faktúra
20161016032016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 74 € 29.09.2016 28.10.2016 Faktúra
20161018862016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 186 € 31.10.2016 03.12.2016 Faktúra
20161021882016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 181 € 30.11.2016 29.12.2016 Faktúra
20161024752016 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 219 € 30.12.2016 28.01.2017 Faktúra
Tlačiť