Objednávka č. 4500011948

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500011948
  • Popis objednaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2014
  • Celková hodnota: 1 800,00 €
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20141001442014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 110 € 31.01.2014 27.02.2014 Faktúra
20141003552014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 143 € 28.02.2014 03.04.2014 Faktúra
20141005642014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 31 € 26.03.2014 29.04.2014 Faktúra
20141007752014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 71 € 30.04.2014 30.05.2014 Faktúra
20141009982014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 9 € 28.05.2014 28.06.2014 Faktúra
20141013662014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 10 € 30.07.2014 26.08.2014 Faktúra
20141015512014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 37 € 28.08.2014 26.09.2014 Faktúra
20141016902014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 81 € 19.09.2014 28.10.2014 Faktúra
20141017572014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 91 € 30.09.2014 29.10.2014 Faktúra
20141020812014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 64 € 31.10.2014 29.11.2014 Faktúra
20141023392014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 37 € 27.11.2014 23.12.2014 Faktúra
20141026342014 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 114 € 29.12.2014 29.01.2015 Faktúra
Tlačiť