Objednávka č. 4500011937

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500011937
  • Popis objednaného plnenia: služobné hovory
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2014
  • Celková hodnota: 66,36 €
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20141000102014 telefóny 1/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 62 € 03.01.2014 06.02.2014 Faktúra
20141002202014 telefóny 2/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 58 € 03.02.2014 08.03.2014 Faktúra
20141004252014 telefóny 3/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 57 € 03.03.2014 10.04.2014 Faktúra
20141006442014 telefóny 4/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 62 € 03.04.2014 09.05.2014 Faktúra
20141008192014 telefóny 5/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 59 € 03.05.2014 11.06.2014 Faktúra
20141010432014 telefóny 6/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 60 € 03.06.2014 11.07.2014 Faktúra
20141012682014 telefóny 7/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63 € 03.07.2014 12.08.2014 Faktúra
20141014562014 telefóny 8/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 58 € 03.08.2014 10.09.2014 Faktúra
20141016082014 telefony 9/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 81 € 03.09.2014 11.10.2014 Faktúra
20141018242014 telefóny 10/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 75 € 03.10.2014 12.11.2014 Faktúra
20141021832014 telefóny 11/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 62 € 03.11.2014 12.12.2014 Faktúra
20141025052014 telefóny 12/14 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 60 € 03.12.2014 07.01.2015 Faktúra
Tlačiť