Objednávka č. 4500010168

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500010168
  • Popis objednaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2013
  • Celková hodnota: 2 160,00 €
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20131003272013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 138 € 19.02.2013 19.03.2013 Faktúra
20131003922013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 66 € 27.02.2013 04.04.2013 Faktúra
20131005382013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 131 € 14.03.2013 19.04.2013 Faktúra
20131007252013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 81 € 15.04.2013 11.05.2013 Faktúra
20131010302013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 37 € 29.05.2013 28.06.2013 Faktúra
20131012332013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 86 € 26.06.2013 26.07.2013 Faktúra
20131015622013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 89 € 26.08.2013 26.09.2013 Faktúra
20131018282013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 66 € 25.09.2013 02.11.2013 Faktúra
20131021252013 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 235 € 30.10.2013 30.11.2013 Faktúra
20131024322013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 178 € 28.11.2013 26.12.2013 Faktúra
20131027462013 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL Šibíková Alžbeta 33206775 72 € 23.12.2013 29.01.2014 Faktúra
Tlačiť