Objednávka č. 4500008486

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500008486
  • Popis objednaného plnenia: služobné hovory
  • Dátum vyhotovenia: 17.01.2012
  • Celková hodnota: 66,36 €
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2012
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20121010962012 telefón 6/12-dekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34 € 08.06.2012 10.07.2012 Faktúra
20121010972012 telefón 6/12-prodekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 216 € 08.06.2012 12.07.2012 Faktúra
20121013072012 telefón 7/12-dekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30 € 08.07.2012 10.08.2012 Faktúra
20121013082012 telefón 7/12-prodekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46 € 08.07.2012 10.08.2012 Faktúra
20121014532012 telefón 8/12-dekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 32 € 08.08.2012 11.09.2012 Faktúra
20121014542012 telefón 8/12-prodekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 39 € 08.08.2012 11.09.2012 Faktúra
20121016392012 telefón 9/12-dekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33 € 08.09.2012 11.10.2012 Faktúra
20121016402012 telefón 9/12-prodekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 52 € 08.09.2012 16.10.2012 Faktúra
20121019052012 telefón 10/12-dekanka,prodekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 75 € 08.10.2012 09.11.2012 Faktúra
20121021792012 telefóny 11/12 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 107 € 08.11.2012 07.12.2012 Faktúra
20121025162012 telefóny 12/12-dekanka,prodekanka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 119 € 08.12.2012 05.01.2013 Faktúra
Tlačiť