Faktúra č. 20251013452025

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251013452025
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.a toal.potr.TF
  • Dátum doručenia: 01.09.2025
  • Celková hodnota: 368,51 €
  • Identifikácia objednávky: 4500029427
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500029427 toal.papier a čistiace potreby Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Tibor Varga TSV Papier 32627211 369 € 27.08.2025 06.09.2025 Objednávka
Tlačiť