Faktúra č. 20251006092025
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Trnavská univerzita v Trnave
 - IČO: 31825249
 
        	Dodávateľ
            
    - Názov: Lindstrom s.r.o.
 - IČO: 35742364
 - Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20251006092025
 - Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 04/25
 - Dátum doručenia: 02.05.2025
 - Celková hodnota: 210,45 €
 - Identifikácia objednávky: 4500028715
 - Dátum zverejnenia: 27.05.2025
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028715 | prenájom a čistenie rohoží pri vstupoch | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 3 690 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka |