Faktúra č. 20251001532025

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251001532025
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby TF 1040
  • Dátum doručenia: 11.02.2025
  • Celková hodnota: 302,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028789
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028789 toal.papier a čistiace potreby Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Tibor Varga TSV Papier 32627211 303 € 04.02.2025 15.02.2025 Objednávka
Tlačiť