Faktúra č. 20241014472024

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241014472024
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu 09/24
  • Dátum doručenia: 01.10.2024
  • Celková hodnota: 525,87 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027341
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027341 inštalačný materiál + sanita Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 4 000 € 09.01.2024 14.01.2024 Objednávka
Tlačiť