Faktúra č. 20241012702024
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Železiarstvo TGR s. r. o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241012702024
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu 08/24
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota: 166,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027341
- Dátum zverejnenia: 21.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500027341 | inštalačný materiál + sanita | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 4 000 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka |