Faktúra č. 20231024272023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231024272023
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál 12/2023
  • Dátum doručenia: 28.12.2023
  • Celková hodnota: 305,99 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025978
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025978 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 3 000 € 03.01.2023 12.01.2023 Objednávka
Tlačiť