Faktúra č. 20231021852023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231021852023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírky
  • Dátum doručenia: 29.11.2023
  • Celková hodnota: 108,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027181
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027181 oprava kopír. stroja Trnavská univerzita v Trnave 31825249 HTONER s.r.o. 52030458 379 € 27.11.2023 04.12.2023 Objednávka
Tlačiť