Faktúra č. 20231019012023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231019012023
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cest. nákladov
  • Dátum doručenia: 19.10.2023
  • Celková hodnota: 40,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027020
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027020 cestovné náklady - refundácia Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Univerzita Mateja Bela 30232295 41 € 12.10.2023 29.10.2023 Objednávka
Tlačiť